|
Menüüvalikul Raamat -> Maksed -> Pangaülekanded -> Uus avaneb aken "Pangatehingud". Aken koosneb kolmest lehest:
Klientide maksekorraldused
Maksekorraldused tarnijatele
Kontode summaarne muutus
Akna ülemises vasakus nurgas asuvad menüüd “Tehing” ja “Arvuta”.
Menüü “Tehing” alt saab hetkel pooleli olevaid
toiminguid salvestada tehingutena hilisemaks jätkamiseks,
anda hetkel pooleli olevale dokumendile number/nimi ja trükkida seda tehingut.
Menüüst “Arvuta" -> "Värskenda kanded” valimine algatab dokumentide põhjal
koostatavate konteeringute ümber arvutamise vastavalt automaatlausenditele.
Aknal on kaks nuppu:
Lehed “Klientide maksekorraldused” ja “Maksekorraldused tarnijatele”
Kasutajal tuleb sisestada makse laekumise kuupäev, maksega seotud projekt,
arveldusarve, millele raha laekub, pangadokumendi number, firma või isik kellelt
raha laekub, makse alus - mille eest raha laekub ja makse summa.
Lahter "täpne"
tähendab seda kas makse seostatakse firma lepinguga või ei. "Jah" korral avaneb
lahtri "Summa" taga kiirotsija "Makstava summa jaotus", kus kasutajale antakse
ära määrata makstava summa jaotus konkreetsete arvete või lepingu lõikes.
Lahtris "Tüüp" näitab:
- arve - et makstakse arve alusel
- leping - et klient teeb ettemaksu
Konkreetse arve või lepingu otsimiseks avaneb lahtri "number" taga vastavalt
"arve kiirotsija" või "lepingu kiirotsija"
"Kanne" avab pangadokumentide põhjal koostatava kande. Automaatlausendi
olemasolu korral teeb programm kande automaatselt. Kasutajal on võimalus seda parandada.
"Viitenr" on maksekorralduse viitenumber, mis määratakse ettevõtte lepingu
juures (vt. Registrid -> Firmad)
Leht “Kontode summaarne muutus”
Siin näidatakse kahele eelmisele lehele sisestatud dokumentide põhjal koostatavates
kannetes kasutatud kontode summaarne muutus koos kontoseisuga.
|