|  INFO |  MAJANDUSTARKVARA |  DIGISALVESTUS |  AUTOMAATIKA |

Otsing: Kasutaja: Salasõna:
KARDINAL
KARDINAL ABC
PEAKASSA
PROGRAMMI KIRJELDUS
TÖÖ
ARUANDLUS
SEADISTAMINE
KASUTUSJUHEND
Korduvad küsimused
KASSAMÜÜK
KAUGSIDE
TURVAKOOPIA
BRONEERIMINE
PALK
VALUUTA
PÕHIVARA
INVENTUUR
KORDUVAD KÜSIMUSED
Seadistamine

Selle menüü alla toodud seadistuste eesmärk on paika panna reeglid Kassa kasutamise ja Kardinali dokumentide koostamise kohta. Informatsiooni korrektseks liikumiseks peab Peakassa olema korrektselt seadistatud. Vastasel juhul on töö programmidega häiritud ja võib anda ebakorrektseid tulemusi.

Müük
Toimingud
Maksugrupid
Kassad
Kasutajad


Müük

Siin määratakse ära firmad, kellega seostakse jaemüük ja kaardimüük.
Enne seadistamist tuleb need firmad Kardinalis klientidena ära kirjeldada.
Jaemüügi jaoks võiks olla firma nimega "Jaemüük" ja kaardimaksete jaoks firma "Pankade Kaardikeskus".

Kaardimüügiga seotud ettevõtete seadistamisel tuleb lisaks firmale ja tema lepingule paika panna ka dokumenditüüp ja kaardinumber. Dokumenditüüp määrab ära selle, millist tüüpi dokument tehakse müügiinformatsiooni ülevõtmisel Kardinali. Võimalikud tüübid:
SL – saateleht
ASL – arve-saateleht

Kaardinumber on mask, millele vastavate numbritega kaartide müügid seotakse valitud ettevõtte lepinguga. Maski koostamisel on võimalik kasutada metamärke. Metamärkideks on:
* - asendab mitut suvalist märki,
? - asendab ühte suvalist märki,
[ ] - sulgude vahel on võimalik anda loetelu tingimusele vastavatest märkidest.

Kui süsteemis seotakse pangakaarditehingud ainult ühe firmaga "Pankade Kaardikeskus", siis kaardinumbriks kirjutatakse kuusteist küsimärki (????????????????).

Kindlasti peab siin tabelis olema viimasena rida, kus firmaks on oma firma ja kaardinumbriks üks tärn (*). Kassas on võimalik kasutada väga erinevaid kaarte ja juhul kui Kassa kaarti tunnustab, aga Kardinalis ei tuvastata firmat, kellele kaart kuulub, läheb see müük oma firmale.

Kuna kaarte kontrollitakse järjekorras oma süsteemi kaardid, pangakaardid, muud kaardid, siis peavad read siin tabelis olema samas järjekorras.



Toimingud

Leht “Kassa sissetuleku orderid" ja
Leht “Kassa väljamineku orderid"

Sisse-ja väljamakseid Kassas tehakse läbi kaartide. Kaardi kaudu tuvastatakse firma, kelle lepingule läheb makstud summa ettemaksuks. Kardinali tehakse nende tehingute kohta kassaorderid.

Kardinalis tehtud kaarte ei pea Kassast sisse-ja väljamaksete teostamiseks siin seadistustes uuesti kirjeldama.
Kardinali jaoks tundmatu kaardiga tehtud tehingu fikseerimiseks peab aga mõlemal lehel olema rida, kus firmaks on oma firma ja kaardinumbriks üks tärn (*).

Leht "Jootraha"

Selle seadistusega kirjeldatakse pangakaardilt jootraha võtmine.

Määrata tuleb teenus, mis arvele trükitakse, firma kellele dokument koostatakse ja kaardinumber. Kaardinumbri kirjeldamisel on võimalik kasutada metamärke (v.t. Seadista müük).

Kui süsteemis seotakse pangakaarditehingud alati ainult ühe firmaga, näiteks "Pankade Kaardikeskus", siis kaardinumbriks kirjutatakse kuusteist küsimärki (????????????????) ja tabelis on ainult üks rida.


Maksugrupid

Seadistus on mõeldud selleks, et anda konkreetset maksugruppi omavatele kaupadele kassatshekil väljatrüki jaoks sobiv nimetus.



Kassad

Kassade seadistamise ossa on koondatud seaded, mis puudutavad liigutatavat informatsiooni. Erinevat tüüpi seaded on jaotatud erinevatele lehtedele. Valides kassade nimekirjast mingi kassa, kuvatakse lehtedel automaatselt vastava kassa seaded.

Leht "Failid"

Programmi Kassa normaalseks tööks vajab ta infofaile, kust loetakse informatsiooni müüdavate kaupade kohta. Selle informatsiooni väljastab talle Peakassa. Informatsioon väljastatakse fikseeritud kataloogi fikseeritud nimedega failidesse. Väljale "Kataloog" tuleks sisse kirjutada täielik pöördustee kujul: \\arvuti\kataloog.

Failide nimed, millest Kassa loeb informatsiooni, on määratud Kassa seadistustes. Nende failinimede vaikimisi väärtused on:

  • Kaubad – kaubad.lst

  • Kasutajad – kasutaja.lst

  • Allahindl. – maksud.lst

  • Müük – pos.log

  • Firmad – firmad.lst

  • Kaardid – kaardid.lst

Juhul kui failinimi Peakassa seadistustes ei klapi Kassa seadistustega, siis Kassa vastavat informatsiooni ei leia. Samuti ei tohi kaks faili olla sama nimega, sest siis jõuab Kassasse puudulik informatsioon.

Leht "Kaubainfo"

  • Hinnakiri – määrab ära millise hinnakirja hinnad kehtivad selles kassas.
  • Müügikoodid – määrab ära milliste müügikoodide järgi saab kaupu otsida.
  • Põhikood – määrab ära millist koodi näidatakse välja kauba kiirotsijas, valikuteks on eelmises lahtris määratud kooditabelid.
  • Happy hour1 – kassas saab seadistada korraga kolm erinevat happy hour'it, milleks tuleb vajalikud hinnakirjad ära määrata.

Kassasse saab kaupu saata valikuliselt:

  • kõik kaubad ja teenused
  • müügikoodiga kaubad ja teenused
  • kaubad ja teenused tunnusega (võimalus saata ainult konkreetse tunnusega kaupu)

Leht "Andmed

Lehel "Andmed" on ära toodud seaded, millega määratakse ülevõetava informatsiooni põhjal koostatavate dokumentide parameetrid:

  • Projekt – määrab ära millise projektiga koostatakse müügidokumendid.
  • Ladu – määrab ära millisest laoosakonnast kaup vaikimisi maha võetakse.
  • Konto – määrab ära millise kassakontoga sularaha müügidokument seotakse.
  • Toot. tüüp – määrab ära millise tootmistüüp määratakse tootmisaktidele.
  • Lausendid– siin määratakse ära milliste automaatlausendite järgi koostatakse Kardinali salvestatud müügidokumentide kanded.

Leht "Numbrid

Peakassa poolt Kardinali koostatavatele dokumentidele on võimalik omistada oma numeratsiooni või kasutada Kardinali üldist numeratsiooni.
Kasutades oma numeratsiooni on Kassast tulnud dokumente lihtsam eristada muudest müügidokumentidest. Kardinali numeratsiooni eeliseks on dokumentide numeratsiooni ühtsus.
Oma numeratsiooni kasutamiseks tuleks vastava dokumenditüübi järel olev valik ära märkida. "Prefiks" võiks olla tähekombinatsioon, mis viitab konkreetsele kassale. "Number" näitab milline on järgmise koostatava dokumendi number.
Kardinali numeratsiooni kasutamisel tuleks valik jätta märkimata.

Leht "Tootmine"

Kassast müüdavate kaupade seas võib olla kaupu, mida on vaja toota - praed, supid, salatid jms.

Müügi ülevõtmisel Kardinali koostab Peakassa selliste kaupade kohta tootmisaktid automaatselt. Selleks peab kaupadel olema külge märgitud korrektsed retseptid ja tootmistunnused.

Korrektne retsept tähendab seda, et retsepti toodangu hulgas peab olema esindatud see kaup, mille registrikaardiga retsept on seotud. Lisaks peab retseptis toodetav kogus vastama ühele kauba ühikule, kuna automaatse tootmise käigus rakendatakse kauba registrikaardiga seotud retsepti nii mitu korda kui palju seda kaupa on müüdud.

Tootmistunnused Kardinalis võiksid olla kirjeldatud nii, et juurtunnuseks e. põhigrupiks on "tootmistunnus", mille all on alamtunnused:
- toota alati
- toota vajadusel
- mitte toota

Automaatse tootmise seadistamisel on kaks varianti:

  • Tooda retsepti olemasolul (toodetakse kui kaubal on küljes retsept)

  • Automaatne tootmine seatakse lisaks korrektsele retseptile sõltuvusse kauba registrikaardile märgitud tootmistunnusest ja kauba laoseisust (vastavad tunnused tuleb ära näidata):
      a) alati - toodetakse igal juhul;
      b) vajadusel – toodetakse kui ülevõtmise hetkel ei ole kaupa piisavalt laos;
      c) mitte kunagi – ei toodeta kunagi.

    Leht "Laod"

    Müügiinfo ülevõtmisel Kardinali koostatakse müügidokument ja võetakse kaup laost maha. Laoosakond on määratud lehel "Andmed". Soovi korral on võimalik teatud tingimustele vastavaid kaupu maha võtta ka mõnest teisest osakonnast. Selleks tuleks lehel "Laod" ära määrata osakond, kust kaubad maha võetakse ja kaubatunnus, millega seotud kaubad võetakse maha teisest laoosakonnast.

    Toitlustusettevõttes on vajalik tellimuste edastamine kööki ja/või baariprinterile. Selleks on vajalik Kardinalis kirjeldada müügitunnused ja Peakassa seadistustes näidata millise tunnusega kaubad millisele printerile saadetakse.

    Tunnused võiksid olla kirjeldatud nii, et põhitunnuseks on "Müügitunnus", mille all on alamtunnused:
    - köögikaup
    - baarikaup
    - kaalukaup (vajalik juhul kui süsteemi on ühendatud digitaalsed kaalud)



    Leht "Kaardiinfo"



    Kasutajad

    Kasutajate seadete alla on toodud kasutajate tegevus- ja nägemisõigused programmides "Peakassa" ja "Kassa".
    Programmis on võimalik luua uusi kasutajaid, tühistada kasutajate õigusi ning kasutajaid kustutada. Kõiki neid toiminguid saab algatada vajutades hiire parem-poolset klahvi kasutajate nimekirja peal ja valides avanenud menüüst vastav toiming.

    • Kassas töötamine – õigus siseneda programmi Peakassa ja Kassa.
    • Kassa üle võtmine – annab õiguse oma vahetuse lõpetamiseks Kassas.
    • Müügiaruanne – õiguse näha oma vahetuse jooksul müüdud kaupu.
    • Raha kassas – õigus näha oma vahetuse sularaha kassas.
    • Tellimuse trükkimine – poolelioleva tehingu trükkimine.
    • Dublikaadi trükkimine – viimase tehingu kordustrükkimine.
    • Kauba tagasivõtmine – annab õiguse teostada kauba tagasi ostmist (miinus-kogus).
    • Müügi tühistamine – õigus kustutada tehingu ridasid või tervet tehingut.
    • Koguse vähendamine – õigus sisestatud kogust vähendada.
    • Tellimuse tükeldamine – õigus koostatud tehingut jagada mitmeks erinevaks tehinguks.
    • Vahetuse ülem – annab õiguse näha ka teiste kasutajate müügiinformatsiooni, Peakassas õigus informatsiooni väljastamiseks Kassale.
    • Administraator – annab õiguse Peakassas töötamiseks ja kasutajate õiguste muutmiseks.


  • HClub Süsteemid OÜ©